Infolinia +45 35 13 13 10 (8.00 - 18.00, pon-pt)
·
help@your-adviser.dk
Darmowe konsultacje

Rozliczenie podatkowe roczne

Informacje

Roczne sprawozdanie (duńskie Årsopgørelsen) jest to dokument przygotowany przez Duński Urząd Skarbowy (SKAT). W sprawozdaniu tym znajdziesz m.in. informacje o uzyskanych przez Ciebie dochodach, zapłaconych podatkach, a także ulgach podatkowych.

Rozliczenie roczne za 2023 rok gotowe jest od 11 marca. Wtedy możesz wstępnie sprawdzić, czy zapłaciłeś za mało czy za dużo podatków w ubiegłym roku. Jeśli nawet musisz coś wg. początkowych informacji dopłacić, nie panikuj dopóki ostatecznie się nie rozliczysz.

Rozliczenie podatkowe polega na sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, również z innych instytucji jak i naniesieniu korekt. Ważną kwestią jest wprowadzenie, ulg podatkowych co znacząco i pozytywnie zmienia ostatecznie rozliczenie roczne.

Do najczęstszych ulg można zaliczyć:
– odliczenie wydatków za mieszkanie i wyżywienie,
– odliczenie kosztów podróży do pracy powyżej 12 km w jedną strone,
– odliczenie kosztów podróży między adresem zamieszkania w Danii a w Polsce,
– alimenty,
– koszty odsetek kredytów hipotecznych np. polskich,
– ulga na nie pracującego małżonka.

Warto nadmienić, że nie każdemu należą się wszystkie ulgi podatkowe zgodnie z aktualnym prawem. Poprawność wprowadzenia ulg ma bardzo duże znaczenie w przypadku ewentualnych pożniejszych kontroli ze strony SKAT,

Informujemy co i jak można bezpiecznie odliczyć na podstawie indywidualnych konsultacji jak i również pomagamy w przypadku kontroli i odwołań.

Co możemy dla Ciebie zrobić?
– Sprawdzimy poprawność wstępnego rozliczenia,
– Policzymy wszystkie kwoty odpisów,
– Uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi,
– Przetłumaczymy wymagane dokumenty na język angielski jeśli to konieczne (dodatkowy koszt),
– Dopasujemy najlepsze rozwiązanie,
– Poinformujemy Cię o każdej zmianie statusu sprawy poprzez nasz system elektronicznej obsługi klienta,
– Złożymy Twoje zeznanie w systemie

Jak przebiega u Nas rozliczenie ?
1. Skorzystaj z formularza poniżej wypełniając swoje dane kontaktowe,

2. Następnie odeślemy instrukcje jak autoryzować nas na stronie skat abyśmy mieli dostęp do Twoich danych (nie potrzebujemy ani Twoje TastSelvKode a tym bardziej MitID),

3. Poprosimy też o zapoznanie i akceptacje naszego regulaminu usług drogą elektroniczną,

4. Zadamy Ci pare pytań i jeśli będzie to koniecznie poprosimy o dosłanie potrzebnych dokumentów – aby jak najkorzystniej Cię rozliczyć,

5. Po wykonaniu rozliczenia wyślemy fakture na Twojego maila.

Uwaga: W niektórych sytuacjach jeśli nie dostarczysz do SKAT informacji (tzw. oplysningsskemaet) do 1 lipca, można otrzymać kare pieniężną w wysokości 100 lub 200 kr za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 2500 kr (zarabiających do 360 tysięcy koron rocznie) lub 5000 kr (zarabiających powyżej 360.000 koron rocznie) w zależności od dochodu. Dotyczy to głownie osób, które rozpoczęły prace w trakcie roku – mają dochody z zagranicy lub prowadzą firme.

Koszt usługi to do 725 kr (w zależnosci od ilosci poświeconego czasu). Jeśli jednak nie będziemy w stanie Tobie pomóc, np. gdyż uważamy, bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy, że nie da się nic zrobić, bądź nie wszystkie ulgi się Tobie należą, według duńskiego prawa, to albo poprosimy o potwierdzenie chęci wpisania ulg (odpowiedzialności klienta) bądź za sprawdzenie rozliczenia bez dokonania w nim zmian, wystawiamy fakturę w kwocie 300 kr.

Wymagane dokumenty

Po zapoznaniu się i analizie Twojej sytuacji podatkowej będziemy informować, dokładnie jakich dokumentów czy dodatkowych informacji potrzebujemy, poniżej przykłady informacji czy dokumentów:

dostęp do Twojego konta SKAT poprzez upoważnienie, nadanie uprawnień (wysyłamy instrukcje na maila jak to zrobić),

Masz powyżej 12 km w jedną stronę do pracy? – policz ile dni byłeś w pracy w każdym miesiącu (policz też ewentualne
soboty i niedziele), podaj adres zamieszkania lub przebywania w Danii oraz adres/adresy miejsca pracy,

odliczenia kosztów podróży między adresem zamieszkania w Danii a w Polsce – policz ile razy byłeś w
Polsce. Pamiętaj, że w przypadku kontroli musisz udokumentować zjazdy.: rezerwacja biletów bus/
autobus/prom/samolot, które zawierają dane pasażera, datę i miejsce podróży, rachunki za
paliwo, płatności kartą bankomatową w okresie przebywania w Polsce,

alimenty – przygotuj orzeczenie sądowe o alimentach, najlepiej aby alimenty były płacone w formie
przelewów bankowych bądź za potwierdzeniem odbioru,

koszty odsetek kredytów – potrzebne będzie zaświadczenie z banku, w którym
posiadało się kredyt, na którym będą widoczne informacje, takie jak: dane kredytobiorcy, rodzaj
kredytu, łączna kwota zapłaconych odsetek w danym roku oraz waluta kredytu,

ulga na małżonka w Polsce – jeśli małżonek zarobił do 46.500 DKK (około 27.000 zł) brutto w Polsce a Ty zarobiłeś
minimum 75% całkowitych dochodów w Danii to jesteś uprawiony do tej ulgi. (całkowity dochód to
suma dochodu w Danii i innych krajach w danym roku kalendarzowym). Przygotuj zaświadczenia o
dochodach z polskiego urzędu skarbowego małżonka (tzw. dokument EU/EOG, akt ślubu (również na druku międzynarodowym EU/EOG ), aktualne zaświadczenie o zameldowaniu(czasami urząd wymaga tłumaczenia pisma na język duński bądż angielski),

CFR-1(opcjonalnie) – druk z urzędu skarbowego, wniosek o wydanie zaświadczeni miejsc zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.

– potrzeba innych wymaganych dokumentów zostanie na bieżąco przekazana podczas wglądu do rozliczenia lub próśb o nadesłanie dodatkowych dokumentów przez SKAT.

UWAGA: Prosimy o nie wysyłanie danych MItID ani TastSelvKode!

Terminy

11 Marca wstępne rozliczenie roczne jest gotowe (można je zobaczyć logując się na konto SKAT),
w kwietniu SKAT wysyła rozliczenie pocztą do podatników nieobjętych pocztą elektroniczną e-boks,
1 Maja ostateczny termin poprawek w rozliczeniu rocznym,
1 lipca ostateczny termin wypełnienia formularza informacyjnego (przedłużona deklaracja podatkowa),
1 lipca ostateczny termin ewentualnej dopłaty bez dodatkowo naliczonego oprocentowania.

Uwaga: Rozliczenie z podatku po tych terminach również jest możliwe, jak i korekty maksymalnie za 2020 rok.

Formularz zamowienia

Prosimy o wypełnianie poniższego formularza, pola oznaczone (*) – są obowiązkowe

Uwaga: Po wysłaniu do nas wiadomości otrzymasz automatycznego maila z informacja o numerze sprawy, mail ten może trafić do Twojejgo SPAM badź niechcianej poczty.

W razie pytań bądź nie jasności zapraszamy do kontaktu:
– Infolinia +45 35 13 13 10 (godziny pracy: 8.00-18.00 pon-pt)







    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Your-adviser.dk, Agertoften 1, 5550 Langeskov. Dowiedz się więcej jak przetwarzamy Twoje dane: https://your-adviser.dk/polityka-prywatnosci/ oraz Nasz regulamin usług.: https://your-adviser.dk/regulamin-uslug/


    Pozwól nam pomóc!

    Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego. Jeśli się spieszysz, zadzwoń do nas teraz.

    Infolinia +45 35 13 13 10

    help@your-adviser.dk Pon – Piat 08:00-18:00

    Firm’s Presentation
    Twojego problemu nie ma na liście powyżej ?

    Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy rozwiązanie

    Zadzwoń +45 35 13 13 10

    help@your-adviser.dk
    ·  Pon – Pt 08:00-18:00

    Partners at Attorna